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== Custo Médio do Produtos == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' XXX. '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br> deve estar preenchido com o valor 5 === Faturar Pedido de Fornecedor === 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 2. Clicar no botão incluir <br> 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 9. Informar o código "13842300D" no produto <br> 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 11. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 12. Clicar no botão "OK" <br> 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 17. Clicar no botão OK <br> 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
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