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Foram criados acessos de usuário no SisGer para inclusão, alteração e exclusão das tabelas de comissão dos funcionários. [[Arquivo:CR1.jpg|center]] Foi criado um acesso de usuário no SisGer - Gerais para o funcionário não conseguir informar o desconto no total no pedido e orçamento. [[Arquivo:CR2.jpg|center]] Caso esse parâmetro esteja desmarcado o funcionário poderá dar desconto tanto no item quanto no total do pedido. '''Como funciona a regra da Comissão:''' Verificar se a tabela de comissão está amarrada no cadastro de funcionário. [[Arquivo:CR3.jpg|center]] >> A comissão será calculada '''somente''' à partir do pedido, considerando os descontos informados na sua inclusão e desconsiderando qualquer outro desconto ou comissão informados nos demais campos do sistema.<BR> >> Quanto maior o desconto dado, menor será a comissão do vendedor e vice-versa.<BR> >> O sistema irá realizar a busca pelo valor menor ou igual ao valor informado na tabela.<BR> '''Tabela de Comissão de funcionários''' [[Arquivo:CR4.jpg|center]] De acordo com a tabela acima, seguem as seguintes explicações:<BR> Se o vendedor informar 0% a 5% de desconto, será considerado 10% de comissão;<BR> Se o vendedor informar 6% a 10% de desconto, será considerado 5% de comissão;<BR> Se o vendedor informar 11% a 15% de desconto, será considerado 2% de comissão;<BR> Se o vendedor informar acima de 15% de desconto, não será considerada a comissão;<BR> * O usuário só conseguirá informar mais do que 15% de desconto se os campos abaixo estiverem com valor maior do que a tabela de comissão registrada no cadastro do funcionário. [[Arquivo:CR5.jpg|center]] '''Exemplo de pedido realizado com a tabela de comissão de funcionário.''' '''EXEMPLO 1''' [[Arquivo:CR6.jpg|center]] '''Nesse caso, o sistema realizará os seguintes cálculos:''' Quantidade x PreçoUnitário = Valor total sem desconto. Quantidade x PreçoUnitário - %Desconto = Valor total com desconto.<BR> Regra para encontrar o % do desconto: ((Vr Total c/ Desc * 100) / Vr Total s/ Desconto) – 100 = Porcentagem de Desconto Pedido<BR> '''Exemplo:''' Porcentagem de Desconto Pedido: ((144,50 x 100) / 160,00) -100 = 9,68%<BR> OBS: Esse desconto só será visível no relatório gerencial da comissão.<BR> *O valor encontrado é comparado com a tabela de comissão do funcionário para realizar o calculo do valor a ser pago.<BR> '''Exemplo:''' 9,68% corresponde a sequência 2 da tabela de comissão, onde será pago 5% de comissão.<BR> Comissão do vendedor: Total do pedido * Porcentagem de comissão<BR> Comissão do vendedor: 144,50 * 5% = R$ 7,225<BR> *O sistema arredonda o valor em alguns casos.<BR> Valor total de comissão gerado referente ao pedido = '''R$7,23'''<BR> '''OBS.''' A comissão só será lançada quando o contas a receber for baixado, podendo as baixas serem parciais.<BR> A comissão será lançada automaticamente no executável '''CtrComissão.exe'''.<BR> [[Arquivo:CR7.jpg|center]] O usuário ADM também poderá lançar Débito ou Crédito manualmente na comissão do vendedor utilizando o executável Controle de Comissão. Basta clicar no botão incluir e informar o valor, o funcionário, o histórico, o tipo e se necessário alguma observação.<BR> A descrição do Histórico poderá ser alterada pelo usuário. [[Arquivo:CR8.jpg|center]] Também foram criados acessos de usuário no executável Controle de Comissão para inclusão, alteração e exclusão dos módulos referentes ao Controle de Comissão. [[Arquivo:CR9.jpg|center]] '''Estornos''' Obs.: Os estornos de comissão serão lançados como débitos a partir das seguintes situações:<BR> >> Cancelamento da baixa total do Receber;<BR> >> Cancelamento da baixa parcial do Receber;<BR> >> Cancelamento da Nota Fiscal com baixas automáticas no receber (À vista);<BR> >> Cancelamento da baixa de pedidos com baixas automáticas no receber (À vista);<BR> '''Exemplo - Cancelamento de Nota'''<BR> [[Arquivo:CR10.jpg|center]] Quando uma nota for cancelada, automaticamente o sistema gera um débito referente ao valor de comissão da nota no controle de comissão. [[Arquivo:CR11.jpg|center]] '''Modelo de Relatório do Controle de Comissão''' '''Relatório 1: Listagem das Comissões.''' [[Arquivo:CR12.jpg|center]] [[Arquivo:CR13.jpg|center]] '''Relatório 2: Listagem de Comissão detalhada por funcionário.''' '''Esse relatório visa detalhar o pagamento de comissão dos funcionários.''' [[Arquivo:CR14.jpg|center]] >> '''Data de Baixa do Pedido''' – O sistema irá trazer todos os pedidos que foram Faturados ou Baixados (Especial) no período informado.<BR> >> '''Data de Pagamento do Contas a Receber''' – O sistema irá trazer todos os pedidos que foram Faturados ou baixados e que foram PAGOS no período informado.<BR> >> '''Recebido Total''' – Sistema irá apresentar somente os Pedidos que possuem receberes que foram pagos com valor integral.<BR> >> '''Recebido Parcial''' – Sistema irá apresentar somente os Pedidos que possuem receberes que foram pagos parcialmente.<BR> >> '''Aberto Total''' – Sistema irá apresentar somente os Pedidos que não foram pagos.<BR> >> '''Todos''' – Sistema irá apresentar todos os Pedidos e receberes independente se foram pagos ou não.<BR> >> '''Filtro Vendedor''' – Ao informar um vendedor o sistema irá apresentar somente comissões do mesmo, caso contrario, o sistema irá apresentar todos os vendedores.<BR> >> '''Salta página por funcionário''' – Ao marcar essa opção o sistema irá apresentar somente um funcionário por página.<BR> >> '''Imprimir Comprovante / Recibo''' – Ao marcar essa opção o sistema irá imprimir um recibo com o valor total das comissões.<BR> '''Exemplo Recebido Total:''' [[Arquivo:CR15.jpg|center]] '''Exemplo Recebido Parcial:''' [[Arquivo:CR16.jpg|center]] '''Exemplo Aberto Total:''' [[Arquivo:CR17.jpg|center]] '''Exemplo Recebido Total c/ Recibo:''' [[Arquivo:CR18.jpg|center]] '''EXEMPLO 2''' '''Calculo do pedido com imposto.''' [[Arquivo:CR19.jpg|center]] *Caso o pedido contenha algum imposto que implique no valor final do pedido, o sistema irá realizar o seguinte calculo. Porcentagem de Desconto Pedido: ((( Pç. Produto Liquido + Pç. Serv. Liquido + Vr. Acres. Pedido ) * 100 ) / (Pç. Produto Bruto + Pç. Serv. Bruto + Vr. Acres. Pedido ) ) – 100.<BR> Impostos e acréscimos que podem modificar o valor total do pedido: Impostos: IPI, ST e IR.<BR> Diversos: Despesa, Seguro e Frete.<BR> *No pedido acima existe calculo de Substituição Tributária, onde o mesmo é adicionado ao valor total do pedido. '''Exemplo:''' Porcentagem de Desc. Pedido: ((( 9,50 + 0,00 + 2,31 ) * 100 ) / (10,00 + 0,00 + 2,31 ) ) - 100 = 4,06%<BR> OBS: Esse desconto só será visível no relatório gerencial da comissão.<BR> *O valor encontrado é comparado com a tabela de comissão do funcionário para realizar o calculo do valor a ser pago. '''Exemplo:''' 4,06% corresponde a sequência 1 da tabela de comissão, onde será pago 10% de comissão. Comissão do vendedor: Total do pedido * Porcentagem de comissão<BR> Comissão do vendedor: 11,81 * 10% = R$ 1,181<BR> *O sistema arredonda o valor em alguns casos.<BR> Valor total de comissão gerado referente ao pedido = '''R$1,18'''<BR> '''OBS.''' A comissão só será lançada quando o contas a receber for baixado.<BR> [[Arquivo:CR20.jpg|center]]
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