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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Produto) == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 45s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.<br> 2. Clicar no botão incluir.<br> 3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br> 4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br> 5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br> 6. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br> 7. Informar o Serviço “01”.<br> 8. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br> 9. Clicar no botão “OK”.<br> 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br> 11. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br> 12. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br> 13. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br> 14. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br> 15. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br> 16. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br> 17. Informar a transportadora “1”.<br> 18. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.<br> 19. Clicar no botão “OK”.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br> 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br> 6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br> 7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.000 (Produto)” de “Aberto” para “Faturado”.<br> 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.000 (Produto)”.<br> == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Serviço) == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 37s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.<br> 2. Clicar no botão incluir.<br> 3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br> 4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br> 5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br> 7. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br> 8. Informar o Serviço “01”.<br> 9. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br> 10. Clicar no botão “OK”.<br> 11. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br> 12. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br> 13. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br> 14. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br> 15. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br> 16. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br> 17. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br> 18. Informar a transportadora “1”.<br> 19. Marcar a opção “Faturar Somente -> Serviços”.<br> 20. Clicar no botão “OK”.<br> === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br> 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br> 6. O sistema irá alterar o Status do pedido “.001 (Serviço)” de “Aberto” para “Faturado”.<br> 7. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.001 (Serviço)”.<br>
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