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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e unificação da nota fiscal de saída" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> 2. Clicar no botão incluir<br> 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> 4. Informar o campo cliente com o código 50<br> 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> 7. Clicar no botão "OK"<br> 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> 13. Clicar no botão OK<br> 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> 16. Fechar a tela de faturamento<br> 17. Fechar a tela de pedidos<br> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> 21. Clicar no botão "OK"<br> 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br> 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e separação da nota" == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos itens e separaçãoda nota '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - Com base no CFOP dos itens<br> 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> 2. Clicar no botão incluir<br> 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> 4. Informar o campo cliente com o código 50<br> 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> 7. Clicar no botão "OK"<br> 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> 13. Clicar no botão OK<br> 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> 16. Fechar a tela de faturamento<br> 17. Fechar a tela de pedidos<br> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> 21. Clicar no botão "OK"<br> 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da nota" == '''Contador:''' 003 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - Com base no valor total da operação<br> 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> 2. Clicar no botão incluir<br> 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> 4. Informar o campo cliente com o código 50<br> 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> 7. Clicar no botão "OK"<br> 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> 13. Clicar no botão OK<br> 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> 16. Fechar a tela de faturamento<br> 17. Fechar a tela de pedidos<br> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> 21. Clicar no botão "OK"<br> 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>
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