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{| border=2 width="60%" |- |bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Tipo''' |bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Nome''' |bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Descrição''' |- !A !Antecipado !Utilizado para identificar o pagar Antecipado na nota de Entrada |- !B ! ! |- !C !Cobrança !Utilizado para identificar a tarifa do Borderô |- !D !Digitado !Utilizado para identificar a inclusão do pagar digitado |- !E !Nota de Entrada !Utilizado para identificar que o pagar é de uma nota de entrada |- !F !Pedido para Fornecedores !Utilizado para identificar que o pagar é de um pedido de fornecedor |- !G !Unificados !Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de unificação |- !H ! ! |- !I !IRRF !Utilizado para identificar que o pagar é referente a IRRF |- !J ! ! |- !K ! ! |- !L !Reparcelamento !Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de reparcelamento |- !M !ICMS/Sub. Trib. !Utilizado para identificar a geração do pagar referente a apuração de ICMS/ST da Escrita Fiscal |- !N ! ! |- !O !Requisição de serv. de terceiros !Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da OS |- !P !PISCOFINSCSLL !Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de PISCOFINSCSLL |- !Q ! ! |- !R ! ! |- !S !INSS !Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de INSS |- !T ! ! |- !U ! ! |- !V ! ! |- !W ! ! |- !X !Comissão !Utilizado para identificar que o Lançamento do Pagar foi através da Rotina 'Gerar Contas a Pagar - Comissão'. |- !Y ! ! |- !Z ! ! |- |}
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