Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
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Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’. | Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’. | ||
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+ | [[Arquivo:12C.jpg|frame|center]] | ||
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+ | A imagem abaixo mostra o cliente código 4 com um crédito de R$ 500,00 e um débito de | ||
+ | R$ 200,00. | ||
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+ | [[Arquivo:13C.jpg|frame|center]] | ||
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+ | '''ABATIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO NO CONTAS A RECEBER''' | ||
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+ | 1- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas. | ||
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+ | '''EXEMPLO:''' | ||
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+ | Cliente código 4 possui R$ 500,00 de crédito e o total de suas faturas são de R$ 600,00. O sistema irá gerar uma parcela a receber no valor de R$ 600,00, mas com uma baixa parcial de 500,00 ref. ao crédito que o cliente possui, deixando R$ 100,00 em aberto. | ||
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+ | Vamos a um exemplo prático: | ||
+ | Geraremos uma fatura da seguinte nota fiscal no valor de R$ 112,72 | ||
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+ | [[Arquivo:14C.jpg|frame|center]] | ||
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+ | Ao ser gerado o contas a receber, foi verificado que o cliente possuía saldo de crédito, então o sistema realizou a baixa do receber automaticamente: | ||
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+ | [[Arquivo:15C.jpg|frame|center]] | ||
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+ | Uma maneira fácil de identificar se a baixa foi realizada devido a um crédito que o cliente possuía é verificarmos se o campo DEVOLUÇÃO está preenchido com a letra ‘S’. | ||
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+ | Como a HiperLens possui um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo: |