Mudanças entre as edições de "Normal e Especial"
De Grupo Acert
(Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedi...') |
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Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | ||
− | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' ????? |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
− | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente; |
− | 2. Clicar no botão | + | 2. Clicar no botão Incluir; |
− | 3. Informar o | + | 3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado ); |
− | 4. Informar o campo | + | 4. Informar o campo cliente com o código 61; |
− | 5. Informar o | + | 5. Informar o Produto “1191+000-025”. |
− | 6. | + | 5. Clicar no botão “OK”; |
− | 7. | + | 6. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”. |
− | 8 | + | 7. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”. |
− | + | 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos; | |
− | + | 9. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”; | |
− | + | 10. Informar o Código do Pedido que acabou de ser incluído; | |
− | 12. Informar a | + | 11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos; |
− | + | 12. Clicar em Adicionar; | |
+ | 13. Informar a Transportadora “1”; | ||
+ | 14. Clicar no botão “OK”. | ||
+ | |||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | ||
− | 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | + | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. |
− | + | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | |
− | + | 4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | |
− | + | 5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. | |
− | + | 7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”. | |
+ | 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída. | ||
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == |