Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

De Grupo Acert
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Linha 9: Linha 9:
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao desconto no fechamento.
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao desconto no fechamento.
  
'''Duração de Teste Manual:'''  
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos.
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento.
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento.
Linha 15: Linha 15:
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos;
+
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas;
+
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 +
  3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
Linha 51: Linha 52:
 
       Linha do olho direito 10008<br>
 
       Linha do olho direito 10008<br>
 
       Linha do olho esquerdo 10008<br>
 
       Linha do olho esquerdo 10008<br>
   6.  Clicar no botão “OK”<br>
+
   6.  Clicar no botão "OK"<br>
 
   7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 
   7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 
   8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 
   8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
Linha 66: Linha 67:
 
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
   21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  22. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  23. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  24. Clicar no botão Manutenção<br>
+
  
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;
+
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
 
+
   2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
   2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;
+
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
 
+
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
   3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
 
+
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00<br>
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;
+
 
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;
+
 
+
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00
+

Edição atual tal como às 15h15min de 27 de julho de 2012