Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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Linha 377: | Linha 377: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
− | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA | + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> |
− | + | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | ||
− | |||
3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Linha 387: | Linha 385: | ||
Origem.........: PC | Origem.........: PC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
− | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> | + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> |
− | + | ||
4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
− | |||
5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | 5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Linha 397: | Linha 393: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
− | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> | + | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> |
− | + | ||
6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | 6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | ||
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7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | 7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Linha 408: | Linha 402: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
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8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> |