Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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Linha 374: | Linha 374: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
− | == | + | == Gerar/Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )== |
'''Contador:''' 007 | '''Contador:''' 007 | ||
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+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
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+ | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais Saída. | ||
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+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente". | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos. | ||
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+ | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída. | ||
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+ | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
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+ | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
+ | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
+ | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA" | ||
+ | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 | ||
+ | 5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
+ | 6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
+ | 7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
+ | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
+ | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
+ | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
+ | |||
+ | '''Procedimento:''' | ||
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+ | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
+ | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
+ | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
+ | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
+ | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | ||
+ | 6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br> | ||
+ | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
+ | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
+ | 9. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
+ | 10. Clicar no botão Incluir<br> | ||
+ | 11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br> | ||
+ | 12. Informar o código 55 no campo cliente<br> | ||
+ | 13. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
+ | 14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br> | ||
+ | 15. Informar o código "1191" no produto<br> | ||
+ | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
+ | 17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
+ | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
+ | 19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega". | ||
+ | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
+ | 21. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
+ | 22. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
+ | 23. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
+ | 24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
+ | 25. Clicar no botão OK<br> | ||
+ | 26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
+ | 27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
+ | 28. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
+ | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
+ | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
+ | 31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
+ | 32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas" | ||
+ | 33. Marcar a opção 'por Nr. Nota' | ||
+ | 34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
+ | 35. Clicar em Adicionar | ||
+ | 36. Clicar em OK | ||
+ | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso | ||
+ | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas | ||
+ | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas" | ||
+ | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota' | ||
+ | 41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
+ | 42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | ||
+ | 43. Clicar em OK | ||
+ | 44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso | ||
+ | 45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente..: 55 | ||
+ | Tipo.....: Débito | ||
+ | Valor R$.: 52,00 | ||
+ | Origem...: R | ||
+ | Documento: <NúmeroNota> | ||
+ | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
+ | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente..: 55 | ||
+ | Tipo.....: Débito | ||
+ | Valor R$.: 18,00 | ||
+ | Origem...: R | ||
+ | Documento: <NúmeroNota> | ||
+ | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
+ | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente..: 55 | ||
+ | Tipo.....: Crédito | ||
+ | Valor R$.: 52,00 | ||
+ | Origem...: RC | ||
+ | Documento: <NúmeroNota> | ||
+ | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
+ | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
+ | Cliente..: 55 | ||
+ | Tipo.....: Crédito | ||
+ | Valor R$.: 18,00 | ||
+ | Origem...: RC | ||
+ | Documento: <NúmeroNota> | ||
+ | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br> | ||
+ | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
+ | |||
+ | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 008 | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 477: | Linha 587: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 009 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 609: | Linha 719: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 010 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 717: | Linha 827: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 011 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 800: | Linha 910: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 012 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 907: | Linha 1 017: | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 013 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
Linha 991: | Linha 1 101: | ||
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | == Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 014 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 061: | Linha 1 171: | ||
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | == Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 015 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 127: | Linha 1 237: | ||
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 016 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 186: | Linha 1 296: | ||
== ????????????????????? == | == ????????????????????? == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 017 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média | ||
Linha 1 255: | Linha 1 365: | ||
== ????????????????? == | == ????????????????? == | ||
− | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 018 |
'''Criticidade:''' Média | '''Criticidade:''' Média |