Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão)) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) == | == Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 001 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL. | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' XXX. | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra deve ser igual a unidade do Produto <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 3. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 13. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 23. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 28. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 37. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === | ||
+ | |||
+ | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 43. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
+ | Custo Médio....: 14,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) == | ||
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 |