Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão)) |
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Linha 97: | Linha 97: | ||
Saldo Atual ...: 1,00 | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 0,00 | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
Linha 202: | Linha 202: | ||
Saldo Atual ...: 1,00 | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 0,00 | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 003 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
+ | |||
+ | === Configurar C.F.O.P === | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
+ | 3. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 4. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 7. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 8. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 9. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 10. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 11. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 12. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 13. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 14. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 15. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 16. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 17. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 18. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 19. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 21. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 22. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 23. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 24. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 25. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 26. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 27. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 28. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 29. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 30. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 31. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 34. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 35. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 36. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 38. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 39. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 40. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 41. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 42. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 43. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 44. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 45. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 46. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 47. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
+ | |||
+ | 48. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 49. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 50. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 51. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 52. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 53. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 54. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 55. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 56. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 57. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 58. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 59. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 60. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 61. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 62. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 63. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 64. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 65. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 66. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 67. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
+ | Custo Médio....: 10,00 |