Mudanças entre as edições de "OS"
De Grupo Acert
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'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS. | '''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS. | ||
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+ | '''Manutenção dos Serviços de Terceiros ''' | ||
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+ | O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros. | ||
+ | O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro. | ||
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+ | Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço. | ||
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+ | Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”. | ||
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+ | Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção. | ||
+ | Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado. | ||
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+ | É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo. | ||
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+ | Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço. | ||
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+ | Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa. | ||
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+ | O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta. | ||
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+ | Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”. | ||
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+ | Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela. | ||
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+ | Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor. | ||
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+ | É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro. | ||
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+ | Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso. |