Mudanças entre as edições de "Interface - Movimentação de Estoque"

De Grupo Acert
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(Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de...')
 
Linha 1: Linha 1:
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." ==
+
== Testar o funcionamento da rotina "Exportação da movimentação de estoque" ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 5: Linha 5:
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
  
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:'''      Modulo SGO - Notas fiscais de saída.
  
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a exportação da movimentação de estoque.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de exportação de movimentação de estoque - TABELA.
 
+
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Usuário com permissão de acesso e inclusão a nota de saída.<br>  
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado.
+
   2. Modulo CSC configurado.
  
==== Digitar Pedido de Cliente ====
+
==== Digitar Nota de saída ====
  
   1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   1.  Clicar no menu  Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
 
   2.  Clicar no botão incluir;<br>
 
   2.  Clicar no botão incluir;<br>
 
   3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
 
   3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
   4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
   4.  Informar o código 1002-175-100 no campo código do produto;<br>
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
   5.  Informar no campo quantidade 1;<br>
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
   7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
 
   8.  Clicar no botão "OK";<br>
 
   8.  Clicar no botão "OK";<br>
   9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
   9.  Fechar a tela de notas fiscais de saída clicando no botão Fechar
 
+
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
 
+
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
 
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
   2. Será inserido na tabela CSMOVESTOQUE um registro referente a saída desde produto.<br>
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
 
    no procedimento 14.
+
  
 
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
 
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
Linha 56: Linha 39:
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
  
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:'''      Modulo CSC.
  
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a geração do arquivo de movimentação de estoque.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:'''    Testar a geração do arquivo de movimentação de estoque.
 
+
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Modulo CSC configurado.<br>  
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
+
  
==== Digitar Pedido de Cliente ====
+
==== Exportar arquivo de movimentação de estoque ====
  
   1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   1.  Executar Modulo CSC com o parâmetro -acaomovestoque;<br>
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
+
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
+
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
 
+
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
 
+
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
+
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
+
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. O sistema irá gerar um arquivo com o produto 1002-175-100, na 5º posição ;<br>.<br>
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
    no procedimento 14.
+

Edição das 09h59min de 3 de março de 2016