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Linha 20: |
Linha 20: |
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| ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== |
− | | + | |
− | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> |
− | 2. Clicar no botão incluir;<br> | + | 2. Clicar no botão incluir;<br> |
− | 3. Informar o código "2" no campo tipo;<br> | + | 3. Informar o código "2" no campo tipo;<br> |
− | 4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br> | + | 4. Informar o código "35" no campo Cliente;<br> |
− | | + | 6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br> |
− | 6. Informar o valor "1" para esférico olho direito;<br> | + | 7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br> |
− | 7. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho direito;<br> | + | 8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br> |
− | 8. Informar o valor "90" para eixo olho direito;<br> | + | 9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br> |
− | | + | 10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br> |
− | 9. Informar o valor "1" para esférico olho esquerdo;<br> | + | 11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br> |
− | 10. Informar o valor "-1" para cilíndrico olho esquerdo;<br>
| + | 12. Informar o valor "1" para adição olho direito;<br> |
− | 11. Informar o valor "90" para eixo olho esquerdo;<br>
| + | 13. Informar o valor "32" para DNP olho direito;<br> |
− | 12. Informar o valor "1" para adição olho direito;<br>
| + | 14. Informar o valor "32" para DNP olho esquerdo;<br> |
− | | + | 15. Informar o valor "19" para Altura olho direito;<br> |
− | 8. Clicar no botão "OK";<br> | + | 16. Informar o valor "32" para MVA;<br> |
− | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | + | 17. Informar o valor "55" para MHA;<br> |
− | | + | 18. Informar o valor "56" para DMA;<br> |
− | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | 19. Informar o valor "19" para Ponte;<br> |
− | | + | 20. Informar o valor "1" para ARM;<br> |
− | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | 21. Informar o valor "10017" para Linha olho direito;<br> |
− | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | 22. Informar o valor "10017" para Linha olho esquerdo;<br> |
− | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | + | 23. Clicar no botão "OK";<br> |
− | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | 24. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> |
− | 14. Clicar no botão OK;<br>
| + | 25. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar". |
− | 15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
− | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | + | |
− | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
| + | |
− | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
| + | |
− | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
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− | | + | |
− | === '''Resultado esperado''' ===
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− | | + | |
− | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
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− | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
| + | |
− | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), | + | |
− | no procedimento 14.
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− | | + | |
− | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
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− | | + | |
− | '''Contador:''' 002
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− | | + | |
− | '''Criticidade:''' Alta
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− | | + | |
− | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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− | | + | |
− | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
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− | | + | |
− | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min
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− | | + | |
− | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.
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− | '''Pré-condição:'''
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− | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
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− | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
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− | ==== Digitar Pedido de Cliente ====
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− | | + | |
− | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
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− | 2. Clicar no botão incluir;<br> | + | |
− | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
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− | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> | + | |
− | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> | + | |
− | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | + | |
− | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | + | |
− | 8. Clicar no botão "OK";<br> | + | |
− | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | + | |
− | | + | |
− | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
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− | | + | |
− | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | |
− | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
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− | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | + | |
− | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
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− | 14. Clicar no botão OK;<br>
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− | 15. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
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− | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
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− | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
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− | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
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− | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
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− | === '''Resultado esperado''' ===
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− | | + | |
− | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
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− | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
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− | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
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− | no procedimento 14.
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