Mudanças entre as edições de "Devolução de Venda"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
 
Linha 1: Linha 1:
 
== '''Objetivo''' ==
 
== '''Objetivo''' ==
A Devolução de Compra é utilizada quando o Laboratório precisa efetuar a entrada de alguma mercadoria que o seu Cliente devolveu. Após a inclusão da Nota de Devolução, o estoque do produto é baixado automaticamente de acordo com as quantidades devolvidas.
 
  
 
+
A Devolução de Venda é utilizada quando o Cliente do Laboratório/Revenda devolve a mercadoria comprada. Ao completar a operação, os produtos vendidos anteriormente voltarão para o estoque de acordo com a quantidade devolvida.
.
+
  
 
== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==
 
== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==
  
 
Para devolver as mercadorias vendidas é necessário que o pedido de venda esteja faturado. Para acessar a opção de devolução é preciso ir em Comercial – Devolução de Venda.
 
Para devolver as mercadorias vendidas é necessário que o pedido de venda esteja faturado. Para acessar a opção de devolução é preciso ir em Comercial – Devolução de Venda.
 +
  
 
[[Arquivo:devVenda01.jpg|center]]
 
[[Arquivo:devVenda01.jpg|center]]
 +
 +
 +
Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução:
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda02.jpg|center]]
 +
 +
 +
Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir:
 +
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda03.jpg|center]]
 +
 +
 +
 +
Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo:
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda04.jpg|center]]
 +
 +
 +
Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda05.jpg|center]]
 +
 +
 +
O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.
 +
 +
 +
=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===
 +
 +
 +
Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda06.jpg|center]]
 +
 +
 +
Depois é só clicar em OK.
 +
Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda07.jpg|center]]
 +
 +
 +
Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda08.jpg|center]]
 +
 +
 +
Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.
 +
 +
 +
=== '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===
 +
 +
 +
Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.
 +
Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda09.jpg|center]]
 +
 +
 +
Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente.
 +
Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda10.jpg|center]]
 +
 +
 +
Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda11.jpg|center]]
 +
 +
 +
Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK,  basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:
 +
 +
[[Arquivo:devVenda12.jpg|center]]
 +
 +
 +
Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda13.jpg|center]]
 +
 +
 +
Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.
 +
 +
 +
[[Arquivo:devVenda14.jpg|center]]
 +
 +
 +
Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada.

Edição atual tal como às 10h22min de 17 de julho de 2012