Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

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Linha 7: Linha 7:
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
 
'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
  
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes desconto no fechamento.
+
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao desconto no fechamento.
  
'''Duração de Teste Manual:'''  
+
'''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos.
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.  
+
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 +
  3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
+
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
   2. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos.
+
  2. Clicar no botão incluir<br>
   3. Selecionar a opção Dt. Emissão
+
   3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
   4. Informar o campo cliente com o código “61”.
+
  4. Informar o campo cliente com o código 61<br>
   5. Informar a transportadora “1”.
+
  5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
   6. Clicar no botão “OK”.
+
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
   7. Clicar em fechar na tela de faturamento concluído com sucesso.
+
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
   8. Clicar em fechar na tela de gerar nota fiscal eletrônica.
+
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
   9. Clicar em fechar na tela de Faturar pedidos
+
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
   10. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída.
+
      eixo do olho direito 90<br>
   11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas.
+
      eixo do olho esquerdo 90<br>
   12. Clicar no botão "OK".
+
      adição do olho direito 2,00<br>
 
+
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
 +
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
 +
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
 +
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
 +
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
 +
      DNP olho direito 30<br>
 +
      DNP olho esquerdo 30<br>
 +
      Altura olho direito 18<br>
 +
      Altura olho esquerdo 18<br>
 +
      DP 60<br>
 +
      Diam. 70<br>
 +
      MVA 29<br>
 +
      MHA 53<br>
 +
      DMA 55<br>
 +
      PONTE 17<br>
 +
      DPA 70<br>
 +
      ARM 2<br>
 +
      Linha do olho direito 10008<br>
 +
      Linha do olho esquerdo 10008<br>
 +
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
 +
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
   8. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  9. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
   10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
   12. Clicar no botão OK<br>
 +
   13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
   14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
   16. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
   17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
 +
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 +
   20. Clicar no botão "OK"<br>
 +
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados
+
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
+
   2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
+
   3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
   4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
+
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
   5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
+
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
   6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.
+
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00<br>

Edição atual tal como às 15h15min de 27 de julho de 2012