Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" == | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e unificação da nota fiscal de saída" == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | ||
+ | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
Linha 43: | Linha 44: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
− | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Linha 55: | Linha 53: | ||
3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
− | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 90,00<br> |
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
− | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop dos itens e separação da nota" == | |
− | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" == | + | |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
Linha 71: | Linha 68: | ||
'''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | ||
− | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos itens e separaçãoda nota |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
Linha 79: | Linha 76: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens<br> | Com base no CFOP dos itens<br> | ||
+ | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
Linha 103: | Linha 101: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
− | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado esperado:''' === | ||
+ | |||
+ | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> | ||
+ | 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> | ||
+ | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
+ | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
+ | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> | ||
+ | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro e separação da nota" == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 003 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | ||
+ | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
+ | Com base no valor total da operação<br> | ||
+ | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
+ | |||
+ | '''Procedimento:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir<br> | ||
+ | 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | ||
+ | 4. Informar o campo cliente com o código 50<br> | ||
+ | 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> | ||
+ | 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> | ||
+ | 7. Clicar no botão "OK"<br> | ||
+ | 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
+ | 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
+ | 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
+ | 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
+ | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
+ | 13. Clicar no botão OK<br> | ||
+ | 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
+ | 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
+ | 16. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
+ | 17. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
+ | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
+ | 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> | ||
+ | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
+ | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
+ | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === |