Mudanças entre as edições de "Produção Concatenada"

De Grupo Acert
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(Concatenação Validando o CFOP)
(Testar a rotina de Produção Concatenada considerando a Lista de CFOPs que invalidam a Concatenação)
 
Linha 3 351: Linha 3 351:
 
   7. O sistema irá gerar o produto PDC com quantidade "1 PR" com o mesmo valor do pedido.<br>
 
   7. O sistema irá gerar o produto PDC com quantidade "1 PR" com o mesmo valor do pedido.<br>
 
   8. O CFOP do produto PDC deverá ser “5.102”.
 
   8. O CFOP do produto PDC deverá ser “5.102”.
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= Outros testes =
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== Testar a rotina de Produção Concatenada considerando a Lista de CFOPs que invalidam a Concatenação ==
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'''Contador:''' 032
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'''Criticidade:'''  Média
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'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido com Produção Concatenada.
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'''Duração de Teste Manual:''' 45s
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'''Caso de teste:'''    Testar a rotina de Produção Concatenada considerando a Lista de CFOPs que invalidam a Concatenação
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão para cadastrar Pedidos de Clientes
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  2. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
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  3. Deverão estar configurados os parâmetros para gerar a Produção Concatenada.
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  4. Deverá possuir uma lista de CFOP configurada para invalidar a Concatenação. (CFOP 5.999).
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  5. O produto "MONT3" deverá possuir uma exceção de CFOP cadastrada para o CFOP 5.999.
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'''Procedimento'''
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  1. Apagar e popular novamente os registros das tabelas PRODUPDC, TPPRODUPDC, ITPRODUPDC (Utilitários –> Comandos SQL).<br> 
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  2. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
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  3. Clicar no botão Incluir;<br>
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  4. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );<br>
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  5. Informar o campo cliente com o código 44;<br>
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  6. Informar o Produto "MFAB2100D";<br>
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  7. Informar a Quantidade "1.0";<br>
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  8. Informar o Produto "MFAB2100E"; <br>
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  9. Informar a Quantidade "1.0";<br>
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  10. Informar o Produto (Serviço) "MONT3";<br>
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  11. Informar a Quantidade "2.0";<br>
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  12. Clicar no botão "OK";<br>
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  13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br>
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  14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos";<br>
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  15. Clicar com o botão direito do "mouse";<br>
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  16. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
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  17. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br>
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  18. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br>
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  19. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br>
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  20. Informar a transportadora "1";<br>
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  21. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br>
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  22. Clicar no botão "OK".<br>
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=== '''Resultado esperado''' ===
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  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
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  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
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  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
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  4. O sistema não irá marcar o campo "Produção Concatenada".<br>
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  5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br>
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  6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no mesmo valor do pedido.

Edição atual tal como às 10h35min de 27 de agosto de 2014