Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação) |
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação) |
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Linha 240: | Linha 240: | ||
4. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | 4. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
− | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" | + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> |
+ | 7. Clicar no botão ok <br> | ||
+ | 8. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
− | + | 8. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | |
− | + | 9. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
− | + | 10. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
− | + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
− | + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
− | + | 14. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
− | + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
− | + | 16. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
− | + | 17. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 18. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 19. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 20. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 22. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 23. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
− | + | 24. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | |
− | + | 25. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
− | + | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 28. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== Faturar Pedido de Cliente === | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
− | + | 29. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | |
− | + | 30. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 31. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
− | + | 32. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
− | + | 33. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 34. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 35. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 36. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 37. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
− | + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
− | + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 40. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
− | + | 41. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
− | + | 42. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
− | + | 43. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | |
− | + | 44. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 45. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
− | + | 46. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
− | + | 47. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
− | + | 48. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | |
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
− | + | 49. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
− | + | 50. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 51. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
− | + | 52. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | |
− | + | 53. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
− | + | 54. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
− | + | 55. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
− | + | 56. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
− | + | 57. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 59. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 60. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 61. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 62. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 63. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
− | + | 64. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
− | + | 65. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 66. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
− | + | 67. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 68. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
− | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 25 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 5,00 | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 44 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
− | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 65 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 8,00 | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 |