Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação) |
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Linha 571: | Linha 571: | ||
Saldo Atual ...: 8,00 | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
+ | |||
+ | == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 006 | ||
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+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
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+ | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
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+ | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). | ||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
+ | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
+ | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
+ | 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. | ||
+ | 8. O sistema deverá estar configurado nos “Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos” para calcular ICMS, PIS e COFINS para “Pedido de Fornecedores” | ||
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+ | === Configurar Empresa === | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
+ | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
+ | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
+ | 4. Clicar na aba “Fiscais” <br> | ||
+ | 5. Mudar a opção “Apura Livro de ICMS” para Sim <br> | ||
+ | 6. Mudar a opção “Regime Federal” para Lucro Real <br> | ||
+ | 7. Mudar a opção “Regime Estadual” para Apuração Mensal <br> | ||
+ | 8. Clicar no botão “OK” <br> | ||
+ | 9. Clicar no botão “Fechar” <br> | ||
+ | |||
+ | === Configurar C.F.O.P === | ||
+ | |||
+ | 13. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | 14. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
+ | 15. Clicar no botão Alterar <br> | ||
+ | 16. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
+ | 17. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
+ | 18. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
+ | 19. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
+ | 20. Clicar na aba “Calcular” <br> | ||
+ | 21. Alterar a opção “Calcular ICMS” para Calcular <br> | ||
+ | 22. Alterar a opção “Calcular PIS” para Calcular <br> | ||
+ | 23. Alterar a opção “Calcular COFINS” para Calcular <br> | ||
+ | 24. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 25. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 24. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
+ | 25. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 26. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 27. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 28. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 29. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 30. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 31. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 32. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 33. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 34. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 35. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 36. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 38. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 39. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 40. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 41. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 42. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 43. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 44. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
+ | |||
+ | 45. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
+ | 46. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 47. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
+ | 48. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
+ | 49. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 50. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 51. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 52. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 53. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
+ | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 56. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
+ | 57. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
+ | 58. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
+ | 59. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
+ | 60. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 61. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
+ | 62. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
+ | 63. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
+ | 64. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
+ | |||
+ | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
+ | |||
+ | 65. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
+ | 66. Clicar no botão incluir <br> | ||
+ | 67. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
+ | 68. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
+ | 69. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
+ | 70. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
+ | 71. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
+ | 72. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
+ | 73. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
+ | 74. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
+ | 75. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
+ | 76. Clicar no botão "OK" <br> | ||
+ | 77. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 78. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
+ | 79. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
+ | 80. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
+ | 81. Clicar no botão OK <br> | ||
+ | 82. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
+ | 83. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
+ | 84. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
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+ | === '''Resultado Esperado''' === | ||
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+ | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
+ | Custo Médio....: 8,20 | ||
+ | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
+ | Custo Médio....: 8,20 | ||
+ | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações: | ||
+ | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
+ | Custo Médio....: 11,48 |