Mudanças entre as edições de "Balanço de Estoque"
De Grupo Acert
Linha 74: | Linha 74: | ||
− | Incluindo um novo balanço de estoque | + | '''Incluindo um novo balanço de estoque''' |
Para incluir um novo balanço basta clicar no botão “incluir” e informar a empresa que o balanço de estoque será realizado. O código é automático, portanto é fornecido pelo sistema. | Para incluir um novo balanço basta clicar no botão “incluir” e informar a empresa que o balanço de estoque será realizado. O código é automático, portanto é fornecido pelo sistema. | ||
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− | Na tela de cadastro de balanço, existe uma configuração | + | |
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+ | '''Importante''' | ||
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+ | Na tela de cadastro de balanço, existe uma configuração: | ||
“Lançar pedido/requisição para correção de estoque ao finalizar o balanço” | “Lançar pedido/requisição para correção de estoque ao finalizar o balanço” | ||
Linha 87: | Linha 91: | ||
− | 2º Passo: Selecionar os produtos para o balanço de estoque. | + | ---- |
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+ | '''2º Passo:''' Selecionar os produtos para o balanço de estoque. | ||
Clicar com o botão direito do mouse na tela de balanço de inventário e escolher a opção “selecionar produtos para o balanço”. | Clicar com o botão direito do mouse na tela de balanço de inventário e escolher a opção “selecionar produtos para o balanço”. | ||
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Após acionar a rotina de “selecionar produtos para o balanço” a tela abaixo irá aparecer: | Após acionar a rotina de “selecionar produtos para o balanço” a tela abaixo irá aparecer: | ||
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Linha 100: | Linha 112: | ||
− | 3º Passo: Cadastrar as contagens. | + | ---- |
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+ | '''3º Passo:''' Cadastrar as contagens. | ||
Concluído o 2º passo de selecionar os produtos para o balanço, agora é necessário cadastrar a contagem. Para isso, clique com o direito do mouse na tela de cadastro de balanço e selecione a opção “contagem” | Concluído o 2º passo de selecionar os produtos para o balanço, agora é necessário cadastrar a contagem. Para isso, clique com o direito do mouse na tela de cadastro de balanço e selecione a opção “contagem” | ||
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Concluído o 2º passo de selecionar os produtos para o balanço, agora é necessário cadastrar a contagem. Para isso, clique com o direito do mouse na tela de cadastro de balanço e selecione a opção “contagem”. | Concluído o 2º passo de selecionar os produtos para o balanço, agora é necessário cadastrar a contagem. Para isso, clique com o direito do mouse na tela de cadastro de balanço e selecione a opção “contagem”. | ||
Irá aparecer a tela de filtro de contagens para pesquisas futuras. Clique no botão “manutenção” para acessar a tela de cadastro de contagem. | Irá aparecer a tela de filtro de contagens para pesquisas futuras. Clique no botão “manutenção” para acessar a tela de cadastro de contagem. | ||
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Linha 112: | Linha 133: | ||
Hora de encerramento: é preenchida automaticamente pelo sistema ao executar a rotina de encerrar contagem que será vista mais à frente. | Hora de encerramento: é preenchida automaticamente pelo sistema ao executar a rotina de encerrar contagem que será vista mais à frente. | ||
Equipe responsável: Sempre será equipe 1, automaticamente preenchida pelo sistema. | Equipe responsável: Sempre será equipe 1, automaticamente preenchida pelo sistema. | ||
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Para cadastrar a contagem é simples, basta clicar em incluir e depois em OK, a equipe é preenchida automaticamente pelo sistema. | Para cadastrar a contagem é simples, basta clicar em incluir e depois em OK, a equipe é preenchida automaticamente pelo sistema. | ||
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Agora é necessário clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “gerar contagem”. | Agora é necessário clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “gerar contagem”. | ||
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Agora é necessário clicar no botão “filtrar” para que os produtos selecionados para esse balanço apareçam no filtro. | Agora é necessário clicar no botão “filtrar” para que os produtos selecionados para esse balanço apareçam no filtro. | ||
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Após filtrar os produtos, é necessário clicar no botão “gerar” para que os produtos sejam gerados na contagem previamente cadastrada. A opção “Gerar contagem por” deve sempre ficar em “nenhum” | Após filtrar os produtos, é necessário clicar no botão “gerar” para que os produtos sejam gerados na contagem previamente cadastrada. A opção “Gerar contagem por” deve sempre ficar em “nenhum” | ||
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Depois de clicar no botão “gerar” o sistema trará a tela de cadastro de contagem com os produtos gerados na tela anterior. | Depois de clicar no botão “gerar” o sistema trará a tela de cadastro de contagem com os produtos gerados na tela anterior. | ||
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Agora é necessário realizar a impressão da contagem, para isso clique com o botão direito do mouse e selecione o relatório listagem dos produtos para contagem. | Agora é necessário realizar a impressão da contagem, para isso clique com o botão direito do mouse e selecione o relatório listagem dos produtos para contagem. | ||
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Linha 135: | Linha 177: | ||
− | 4º Passo: Iniciar contagem. | + | ---- |
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+ | '''4º Passo:''' Iniciar contagem. | ||
Agora é necessário voltar à tela de balanço de inventário para que possamos executar o processo de “iniciar contagem”. Na tela de balanço de inventário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “iniciar contagem” | Agora é necessário voltar à tela de balanço de inventário para que possamos executar o processo de “iniciar contagem”. Na tela de balanço de inventário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “iniciar contagem” | ||
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Linha 143: | Linha 191: | ||
1 – Apura o saldo do produto(Gaveta) | 1 – Apura o saldo do produto(Gaveta) | ||
2 – Aciona a trava do sistema que não permite a separação do produto. | 2 – Aciona a trava do sistema que não permite a separação do produto. | ||
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Linha 148: | Linha 199: | ||
− | 5 º Passo: Lançar as contagens | + | ---- |
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+ | '''5 º Passo:''' Lançar as contagens | ||
Na tela de balanço de inventário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “contagens”. Na tela de filtro de contagens selecione a opção filtrar e depois clique no botão “filtrar” para que sejam mostradas todas as contagens do balanço cadastrado. Agora é só clicar no botão “manutenção” para que a contagem seja acessada. | Na tela de balanço de inventário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “contagens”. Na tela de filtro de contagens selecione a opção filtrar e depois clique no botão “filtrar” para que sejam mostradas todas as contagens do balanço cadastrado. Agora é só clicar no botão “manutenção” para que a contagem seja acessada. | ||
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Linha 155: | Linha 212: | ||
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+ | Irá aparecer a tela para que as contagens sejam digitadas. | ||
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Linha 161: | Linha 224: | ||
− | 6º Passo: Encerrar a contagem. | + | ---- |
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+ | '''6º Passo:''' Encerrar a contagem. | ||
Após lançar as quantidades de todos os produtos da contagem é necessário encerrar a contagem. Para isso clique com o botão direito do mouse na contagem e selecione a opção “encerrar contagem” | Após lançar as quantidades de todos os produtos da contagem é necessário encerrar a contagem. Para isso clique com o botão direito do mouse na contagem e selecione a opção “encerrar contagem” | ||
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Em seguida irá aparecer uma tela para confirmação do processo. Basta clicar em “Yes” para que o processo seja concluído. | Em seguida irá aparecer uma tela para confirmação do processo. Basta clicar em “Yes” para que o processo seja concluído. | ||
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Linha 171: | Linha 243: | ||
− | 7º Passo: Gerar contagem sobre as divergências. | + | ---- |
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+ | '''7º Passo:''' Gerar contagem sobre as divergências. | ||
Esse processo tem o objetivo de gerar uma nova contagem com os produtos que estão com as quantidades diferentes entre o que foi apurado na contagem e o saldo do sistema ou contagem anterior. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Gerar contagem sobre divergências”. | Esse processo tem o objetivo de gerar uma nova contagem com os produtos que estão com as quantidades diferentes entre o que foi apurado na contagem e o saldo do sistema ou contagem anterior. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Gerar contagem sobre divergências”. | ||
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Linha 179: | Linha 257: | ||
“Usar o saldo atual como base”: O sistema irá comparar o saldo do sistema com a quantidade informada na contagem, caso seja divergente o produto será incluso na nova contagem. | “Usar o saldo atual como base”: O sistema irá comparar o saldo do sistema com a quantidade informada na contagem, caso seja divergente o produto será incluso na nova contagem. | ||
“Usar a contagem selecionado como base”: O sistema irá comparar uma contagem com outra. “Usar ambos como base”: O sistema irá comparar a quantidade apurada na contagem selecionada com o saldo do sistema e com a contagem informada, caso a quantidade seja igual com alguma das duas, o produto não será incluso na contagem de divergência. | “Usar a contagem selecionado como base”: O sistema irá comparar uma contagem com outra. “Usar ambos como base”: O sistema irá comparar a quantidade apurada na contagem selecionada com o saldo do sistema e com a contagem informada, caso a quantidade seja igual com alguma das duas, o produto não será incluso na contagem de divergência. | ||
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Após clicar no botão “filtrar” os produtos da contagem selecionada irão aparecer com as quantidades apuradas e o saldo de estoque do sistema(Gaveta) | Após clicar no botão “filtrar” os produtos da contagem selecionada irão aparecer com as quantidades apuradas e o saldo de estoque do sistema(Gaveta) | ||
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Agora é só clicar no botão “gerar” que a contagem contendo os produtos que não estão com a quantidade apurada igual ao saldo do sistema(gaveta) será gerada. | Agora é só clicar no botão “gerar” que a contagem contendo os produtos que não estão com a quantidade apurada igual ao saldo do sistema(gaveta) será gerada. | ||
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Após clicar em “gerar” a contagem será gravada e automaticamente impressa pelo sistema, retornando à tela de cadastro de contagem. Agora temos que realizar o 4º passo: lançar contagens e o 5º passo: encerrar a contagem. | Após clicar em “gerar” a contagem será gravada e automaticamente impressa pelo sistema, retornando à tela de cadastro de contagem. Agora temos que realizar o 4º passo: lançar contagens e o 5º passo: encerrar a contagem. | ||
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Realizados os passos 4º Lançar as contagens e 5º encerrar a contagem, agora vamos para o 6º passo : Gerar contagem sobre divergências. | Realizados os passos 4º Lançar as contagens e 5º encerrar a contagem, agora vamos para o 6º passo : Gerar contagem sobre divergências. | ||
Quando não existia contagem anterior nossa comparação foi com saldo de estoque do sistema(gaveta). Abaixo tela da contagem número 2 encerrada. | Quando não existia contagem anterior nossa comparação foi com saldo de estoque do sistema(gaveta). Abaixo tela da contagem número 2 encerrada. | ||
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Agora iremos utilizar a opção “Usar ambos como base” e informar a contagem 1 para entrar na comparação do sistema. | Agora iremos utilizar a opção “Usar ambos como base” e informar a contagem 1 para entrar na comparação do sistema. | ||
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Podemos verificar que somente dois produtos apareceram no filtro após clicar no botão “filtrar”. Isso porque o sistema fez a primeira comparação entre a quantidade informada na contagem 2 e o saldo sistema(gaveta) e encontrou divergência. Depois comparou com a quantidade informada na contagem 1 e na contagem número 2 e também encontrou divergência. Isso quer dizer que a quantidade informada nos produtos abaixo não bate com o saldo do sistema(gaveta) ou com a quantidade apurada na contagem número 1, fazendo com que seja gerada uma nova contagem somente com esses dois produtos após clicar no botão “gerar”. | Podemos verificar que somente dois produtos apareceram no filtro após clicar no botão “filtrar”. Isso porque o sistema fez a primeira comparação entre a quantidade informada na contagem 2 e o saldo sistema(gaveta) e encontrou divergência. Depois comparou com a quantidade informada na contagem 1 e na contagem número 2 e também encontrou divergência. Isso quer dizer que a quantidade informada nos produtos abaixo não bate com o saldo do sistema(gaveta) ou com a quantidade apurada na contagem número 1, fazendo com que seja gerada uma nova contagem somente com esses dois produtos após clicar no botão “gerar”. | ||
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Abaixo é mostrado a terceira contagem que possui somente dois produtos | Abaixo é mostrado a terceira contagem que possui somente dois produtos | ||
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Abaixo é mostrado a terceira contagem que possui somente dois produtos. Após a contagem realizada, o próximo passo é encerrar a contagem | Abaixo é mostrado a terceira contagem que possui somente dois produtos. Após a contagem realizada, o próximo passo é encerrar a contagem | ||
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Encerramento da contagem número 3. | Encerramento da contagem número 3. | ||
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Agora é necessário verificar se ainda existe alguma divergência entre as contagens. | Agora é necessário verificar se ainda existe alguma divergência entre as contagens. | ||
Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “gerar contagem sobre divergências” | Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “gerar contagem sobre divergências” | ||
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Na tela abaixo a contagem número 3 está sendo comparada com a contagem número 2 e com saldo de estoque do sistema(gaveta) . O sistema está apontando que ainda há divergência porque as quantidades apuradas nas contagens número 2, 3 e o saldo do sistema são divergentes. | Na tela abaixo a contagem número 3 está sendo comparada com a contagem número 2 e com saldo de estoque do sistema(gaveta) . O sistema está apontando que ainda há divergência porque as quantidades apuradas nas contagens número 2, 3 e o saldo do sistema são divergentes. | ||
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Linha 220: | Linha 334: | ||
− | 8º Passo: Lançar as quantidades apuradas nas contagens | + | ---- |
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+ | '''8º Passo:''' Lançar as quantidades apuradas nas contagens | ||
Para seguirmos adiante no processo de balanço de inventário, é necessário verificar se existe alguma contagem sem data de encerramento no sistema. Para realizar a pesquisa é necessário estar na tela “filtrando dados das contagens”. Não existe nenhuma contagem sem data de encerramento, podemos seguir com o processo. | Para seguirmos adiante no processo de balanço de inventário, é necessário verificar se existe alguma contagem sem data de encerramento no sistema. Para realizar a pesquisa é necessário estar na tela “filtrando dados das contagens”. Não existe nenhuma contagem sem data de encerramento, podemos seguir com o processo. | ||
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Agora devemos acessar a tela de “balanço de inventário” para executar a rotina de lançar as quantidades apuradas nas contagens. Esse processo busca a última contagem de cada produto, fazendo com que o sistema assuma que a quantidade correta de estoque de cada produto seja a quantidade informada nas contagens. Para executar a rotina clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Lançar quantidades apuradas nas contagens” | Agora devemos acessar a tela de “balanço de inventário” para executar a rotina de lançar as quantidades apuradas nas contagens. Esse processo busca a última contagem de cada produto, fazendo com que o sistema assuma que a quantidade correta de estoque de cada produto seja a quantidade informada nas contagens. Para executar a rotina clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Lançar quantidades apuradas nas contagens” | ||
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Após selecionar a opção irá aparecer essa tela. A opção “lançar informações a partir da última contagem realizada” deve estar sempre selecionada. Agora é só clicar no botão “lançar”. Logo após clicar no botão “lançar” irá aparecer uma tela com a mensagem: Deseja realmente lançar os valores da contagem no balanço ? Clique em “Yes” e aguarde o processo terminar. | Após selecionar a opção irá aparecer essa tela. A opção “lançar informações a partir da última contagem realizada” deve estar sempre selecionada. Agora é só clicar no botão “lançar”. Logo após clicar no botão “lançar” irá aparecer uma tela com a mensagem: Deseja realmente lançar os valores da contagem no balanço ? Clique em “Yes” e aguarde o processo terminar. | ||
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Linha 233: | Linha 359: | ||
− | 9º Passo: Apurar os custos dos produtos. | + | ---- |
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+ | '''9º Passo:''' Apurar os custos dos produtos. | ||
Nesse processo o sistema apura o custo médio de cada produto que está no inventário para que seja possível realizar comparações entre o saldo antes e depois do balanço e também para que as entradas realizadas pelo balanço de inventário sejam feitas com o custo médio do produto. | Nesse processo o sistema apura o custo médio de cada produto que está no inventário para que seja possível realizar comparações entre o saldo antes e depois do balanço e também para que as entradas realizadas pelo balanço de inventário sejam feitas com o custo médio do produto. | ||
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Essa tela será mostrada até que o custo médio de todos os produtos que estão no inventário sejam apurados. | Essa tela será mostrada até que o custo médio de todos os produtos que estão no inventário sejam apurados. | ||
Importante: Esse processo pode ser realizado logo após o processo de início de contagem para que seja economizado tempo. Já que esse processo é um dos mais demorados essa opção deve ser considerada. | Importante: Esse processo pode ser realizado logo após o processo de início de contagem para que seja economizado tempo. Já que esse processo é um dos mais demorados essa opção deve ser considerada. | ||
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Linha 244: | Linha 379: | ||
− | 10º Passo: Fechar o balanço. | + | ---- |
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+ | '''10º Passo:''' Fechar o balanço. | ||
Esse é o último passo do processo de inventário. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Fechar balanço”. | Esse é o último passo do processo de inventário. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Fechar balanço”. | ||
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Linha 251: | Linha 392: | ||
Confira as opções de lançamentos de entrada e saída que podem ser definidos como pedido ou requisição. Geralmente os produtos para consumo são gerados com requisição e os itens para venda são gerados com pedidos. | Confira as opções de lançamentos de entrada e saída que podem ser definidos como pedido ou requisição. Geralmente os produtos para consumo são gerados com requisição e os itens para venda são gerados com pedidos. | ||
Os movimentos de correção serão gerados sempre com data do dia do fechamento do balanço. Clique em confirmar e a tela de confirmação da operação será mostrada, basta clicar em “Yes” para executar o processo. | Os movimentos de correção serão gerados sempre com data do dia do fechamento do balanço. Clique em confirmar e a tela de confirmação da operação será mostrada, basta clicar em “Yes” para executar o processo. | ||
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