Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Configurar C.F.O.P) |
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação) |
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Linha 367: | Linha 367: | ||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
− | + | 15. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | |
− | + | 16. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
− | + | 17. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 18. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
− | + | 19. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
− | + | 20. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
− | + | 21. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
− | + | 22. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
− | + | 23. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
− | + | 24. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 25. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 26. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 27. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 28. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 29. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 30. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
− | + | 31. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | |
− | + | 32. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
− | + | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 35. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== Faturar Pedido de Cliente === | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
− | + | 36. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | |
− | + | 37. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 38. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
− | + | 39. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
− | + | 40. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 41. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 42. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 43. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 44. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
− | + | 45. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
− | + | 46. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 47. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
− | + | 48. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
− | + | 49. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
− | + | 50. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | |
− | + | 51. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 52. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
− | + | 53. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
− | + | 54. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
− | + | 55. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | |
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
− | + | 56. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
− | + | 57. Clicar no botão incluir <br> | |
− | + | 58. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
− | + | 59. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | |
− | + | 60. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
− | + | 61. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
− | + | 62. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
− | + | 63. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
− | + | 64. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
− | + | 65. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | |
− | + | 66. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
− | + | 67. Clicar no botão "OK" <br> | |
− | + | 68. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 69. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
− | + | 70. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
− | + | 71. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
− | + | 72. Clicar no botão OK <br> | |
− | + | 73. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
− | + | 74. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
− | + | 75. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === |