Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação)
Linha 571: Linha 571:
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
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== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos ==
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'''Contador:''' 006
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
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  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
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  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
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  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
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  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota      informado.
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  8. O sistema deverá estar configurado nos “Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos” para calcular ICMS, PIS e COFINS para “Pedido de Fornecedores”
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=== Configurar Empresa ===
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1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
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2.  Informar código 1 no campo Código <br>
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3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba “Fiscais” <br>
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5.  Mudar a opção “Apura Livro de ICMS” para Sim <br>
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6.  Mudar a opção “Regime Federal” para Lucro Real <br>
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7.  Mudar a opção “Regime Estadual” para Apuração Mensal <br>
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8. Clicar no botão “OK” <br>
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9. Clicar no botão “Fechar” <br>
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=== Configurar C.F.O.P ===
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13. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
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14. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
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15. Clicar no botão Alterar <br>
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16. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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17. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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18. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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19. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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20. Clicar na aba “Calcular” <br>
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21. Alterar a opção “Calcular ICMS” para Calcular <br>
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22. Alterar a opção “Calcular PIS” para Calcular <br>
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23. Alterar a opção “Calcular COFINS” para Calcular <br>
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24. Clicar no botão OK <br>
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25. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br>
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
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24.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
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25.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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26.  Clicar no botão incluir <br>
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27. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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28. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
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29. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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30. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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31. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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32. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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33. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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34. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
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35. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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36. Clicar no botão "OK" <br>
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37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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38. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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39. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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40. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
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41. Clicar no botão OK <br>
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42. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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43. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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44. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== Faturar Pedido de Cliente ===
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45. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
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46. Clicar no botão incluir <br>
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47. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
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48. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
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49. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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50. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
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51. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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52. Clicar no botão "OK" <br>
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53. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
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54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
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55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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56. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
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57. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
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58. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
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59. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
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60. Clicar no botão OK <br>
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61. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
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62. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
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63. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
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64. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
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65. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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66. Clicar no botão incluir <br>
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67. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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68. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
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69. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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70. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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71. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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72. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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73. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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74. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
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75. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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76. Clicar no botão "OK" <br>
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77. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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78. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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79. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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80. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
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81. Clicar no botão OK <br>
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82. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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83. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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84. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 1,00
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    Custo Médio....: 8,20
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  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 0,00
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    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 11,48

Edição das 09h42min de 28 de agosto de 2012