Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos)
Linha 593: Linha 593:
 
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
   6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
+
   6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
   7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota      informado.
+
   7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota  
   8. O sistema deverá estar configurado nos “Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos” para calcular ICMS, PIS e COFINS para “Pedido de Fornecedores”
+
     informado. <br>
 +
   8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para  
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
  
 
=== Configurar Empresa ===
 
=== Configurar Empresa ===
  
1.   Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
+
1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
2.   Informar código 1 no campo Código <br>
+
2. Informar código 1 no campo Código <br>
3.   Clicar no botão Alterar <br>
+
3. Clicar no botão Alterar <br>
4.   Clicar na aba “Fiscais” <br>
+
4. Clicar na aba “Fiscais” <br>
5.   Mudar a opção “Apura Livro de ICMS” para Sim <br>
+
5. Mudar a opção “Apura Livro de ICMS” para Sim <br>
6.   Mudar a opção “Regime Federal” para Lucro Real <br>
+
6. Mudar a opção “Regime Federal” para Lucro Real <br>
7.   Mudar a opção “Regime Estadual” para Apuração Mensal <br>
+
7. Mudar a opção “Regime Estadual” para Apuração Mensal <br>
8. Clicar no botão “OK” <br>
+
8. Clicar no botão “OK” <br>
9. Clicar no botão “Fechar” <br>
+
9. Clicar no botão “Fechar” <br>
  
 
=== Configurar C.F.O.P ===
 
=== Configurar C.F.O.P ===
  
13. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
+
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
14. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
+
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
15. Clicar no botão Alterar <br>
+
12. Clicar no botão Alterar <br>
16. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
+
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
17. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
+
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
18. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
+
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
19. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
+
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
20. Clicar na aba “Calcular” <br>
+
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
21. Alterar a opção “Calcular ICMS” para Calcular <br>
+
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
22. Alterar a opção “Calcular PIS” para Calcular <br>
+
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
23. Alterar a opção “Calcular COFINS” para Calcular <br>
+
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
24. Clicar no botão OK <br>
+
21. Clicar no botão OK <br>
25. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br>
+
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br>
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
  24. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
+
  23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
  25. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  26. Clicar no botão incluir <br>
+
  25. Clicar no botão incluir <br>
  27. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  28. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
  27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  29. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  30. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  31. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  32. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
  33. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  34. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  35. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  36. Clicar no botão "OK" <br>
+
  35. Clicar no botão "OK" <br>
  37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  38. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  39. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  40. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
+
  39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
  41. Clicar no botão OK <br>
+
  40. Clicar no botão OK <br>
  42. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  43. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  44. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  
  45. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
+
  44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
  46. Clicar no botão incluir <br>
+
  45. Clicar no botão incluir <br>
  47. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
+
  46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
  48. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
+
  47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
  49. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  50. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  51. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  52. Clicar no botão "OK" <br>
+
  51. Clicar no botão "OK" <br>
  53. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
+
  52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
  54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
  53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
  55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  56. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
  57. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
  58. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  59. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
+
  58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
  60. Clicar no botão OK <br>
+
  59. Clicar no botão OK <br>
  61. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
  62. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
  63. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
  64. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
+
  63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
  65. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  66. Clicar no botão incluir <br>
+
  65. Clicar no botão incluir <br>
  67. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  68. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
+
  67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
  69. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  70. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  71. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  72. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
  73. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  74. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
+
  73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
  75. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  76. Clicar no botão "OK" <br>
+
  75. Clicar no botão "OK" <br>
  77. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  78. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  79. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  80. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
  81. Clicar no botão OK <br>
+
  80. Clicar no botão OK <br>
  82. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  83. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  84. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===

Edição das 09h47min de 28 de agosto de 2012