Mudanças entre as edições de "Produção Concatenada"
De Grupo Acert
(→Concatenação com 2 Serviços Removendo Tipo de Produção) |
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6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no mesmo valor do pedido.<br> | 6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no mesmo valor do pedido.<br> | ||
7. O sistema irá gerar a Nota Fiscal de Saída com os produtos do pedido. | 7. O sistema irá gerar a Nota Fiscal de Saída com os produtos do pedido. | ||
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+ | == Testar a rotina de Produção Concatenada pela Regra do Cliente LabCentro (Parâmetro Habilitado)== | ||
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+ | '''Contador:''' 025 | ||
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+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
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+ | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
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+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido com Produção Concatenada. | ||
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+ | '''Duração de Teste Manual:''' 45s | ||
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+ | '''Caso de teste:''' Testar a rotina de Produção Concatenada pela Regra do Cliente LabCentro (Parâmetro Habilitado) | ||
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+ | '''Pré-condição:''' | ||
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+ | 1. Usuário com permissão para cadastrar Pedidos de Clientes | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | ||
+ | 3. Deverão estar configurados os parâmetros para gerar a Produção Concatenada. | ||
+ | 4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo. | ||
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+ | '''Procedimento''' | ||
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+ | 1. Apagar e popular novamente os registros das tabelas PRODUPDC, TPPRODUPDC, ITPRODUPDC (Utilitários –> Comandos SQL).<br> | ||
+ | 2. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
+ | 3. Clicar no botão Incluir;<br> | ||
+ | 4. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );<br> | ||
+ | 5. Informar o campo cliente com o código 55;<br> | ||
+ | 6. Informar o Produto "MFAB2100D";<br> | ||
+ | 7. Informar a Quantidade "1.0";<br> | ||
+ | 8. Informar o Produto "MFAB2100E"; <br> | ||
+ | 9. Informar a Quantidade "1.0";<br> | ||
+ | 10. Informar o Produto (Serviço) "MONT5";<br> | ||
+ | 11. Informar a Quantidade "1.0";<br> | ||
+ | 12. Clicar no botão "OK";<br> | ||
+ | 13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | ||
+ | 14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos";<br> | ||
+ | 15. Clicar com o botão direito do "mouse";<br> | ||
+ | 16. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> | ||
+ | 17. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br> | ||
+ | 18. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br> | ||
+ | 19. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br> | ||
+ | 20. Informar a transportadora "1";<br> | ||
+ | 21. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br> | ||
+ | 22. Clicar no botão "OK".<br> | ||
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+ | === '''Resultado esperado''' === | ||
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+ | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> | ||
+ | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> | ||
+ | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> | ||
+ | 4. O sistema irá marcar o campo "Produção Concatenada".<br> | ||
+ | 5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br> | ||
+ | 6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no mesmo valor do pedido.<br> | ||
+ | 7. O sistema irá gerar o produto PDC com quantidade "2 PÇ" com o mesmo valor do pedido. |