Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas
+
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças
+
   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes
+
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes
+
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
   2.  Clicar no botão manutenção
+
   2.  Clicar no botão manutenção<br>
   3.  Clicar no botão incluir
+
   3.  Clicar no botão incluir<br>
   4.  Informar o código 55 no campo Cliente
+
   4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento
+
   5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
   6.  Informar o valor 10,00 no campo valor
+
   6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
   7.  Clicar no botão OK
+
   7.  Clicar no botão OK<br>
   8.  Clicar no botão fechar
+
   8.  Clicar no botão fechar<br>
   9.  Clicar no botão fehcar na tela de filtro de crédito de clientes
+
   9.  Clicar no botão fehcar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
 
   10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 
   10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 
   11. Clicar no botão incluir<br>
 
   11. Clicar no botão incluir<br>
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   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> e o valor da baixa com valor de 10,00
+
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>     e o valor da baixa com valor de 10,00

Edição das 11h35min de 26 de julho de 2012