Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
   21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  22. Selecionar a opção data de emissão<br>
+
  23. Clicar no botão Filtrar<br>
+
  24. Clicar no botão Manutenção<br>
+
 
+
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
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   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
 
   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>   e o valor da baixa com valor de 10,00
+
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>

Edição das 09h00min de 27 de julho de 2012