Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
 
   3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
 
   4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
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'''Procedimento:'''
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  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
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  2.  Clicar no botão manutenção<br>
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  3.  Clicar no botão incluir<br>
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  4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
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  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
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  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
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  7.  Clicar no botão OK<br>
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  8.  Clicar no botão fechar<br>
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  9.  Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
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  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
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  11. Clicar no botão incluir<br>
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  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
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  13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
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  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
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      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
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      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
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      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
 +
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
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      eixo do olho direito 90<br>
 +
      eixo do olho esquerdo 90<br>
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      adição do olho direito 2,00<br>
 +
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
 +
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
 +
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
 +
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
 +
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
 +
      DNP olho direito 30<br>
 +
      DNP olho esquerdo 30<br>
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      Altura olho direito 18<br>
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      Altura olho esquerdo 18<br>
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      DP 60<br>
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      Diam. 70<br>
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      MVA 29<br>
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      MHA 53<br>
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      DMA 55<br>
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      PONTE 17<br>
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      DPA 70<br>
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      ARM 2<br>
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      Linha do olho direito 2195<br>
 +
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
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  6.  Clicar no botão "OK"<br>
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  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
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  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
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  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
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  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
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  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
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  12. Clicar no botão OK<br>
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  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
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  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
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  15. Fechar a tela de faturamento<br>
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  16. Fechar a tela de pedidos<br>
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  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
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  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
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  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
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  20. Clicar no botão "OK"<br>
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  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
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=== '''Resultado esperado:''' ===
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  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
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  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
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  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
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  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
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  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
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  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
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XXX
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== Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente de Manualmente" ==
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'''Contador:''' 002
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'''Criticidade:'''  Baixa
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'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao crédito de clientes
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'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
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'''Pré-condição:'''    
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  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''

Edição das 16h14min de 31 de julho de 2012