Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 111: Linha 111:
 
   1.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br>
 
   1.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br>
 
   2.  Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br>
 
   2.  Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br>
   3.  Informar o valor 100 no campo "% Permitido"<br>
+
   3.  Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br>
 
   4.  Clicar no botão OK<br>
 
   4.  Clicar no botão OK<br>
 
   5.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br>
 
   5.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br>
Linha 123: Linha 123:
 
   13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br>
 
   13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br>
 
   14. Clicar no botão OK<br>
 
   14. Clicar no botão OK<br>
   15. Clicar no botão Fechar<br>
+
   15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
 
+
   16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
 
+
   17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
   12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
+
  18. Clicar no botão manutenção<br>
   13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
+
   19. Clicar no botão incluir<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
+
   20. Informar o código 25 no campo Cliente<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
+
   21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
+
   22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
+
   23. Clicar no botão OK<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
+
   24. Clicar no botão fechar<br>
      eixo do olho direito 90<br>
+
      eixo do olho esquerdo 90<br>
+
      adição do olho direito 2,00<br>
+
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
+
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
+
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
+
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
+
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
+
      DNP olho direito 30<br>
+
      DNP olho esquerdo 30<br>
+
      Altura olho direito 18<br>
+
      Altura olho esquerdo 18<br>
+
      DP 60<br>
+
      Diam. 70<br>
+
      MVA 29<br>
+
      MHA 53<br>
+
      DMA 55<br>
+
      PONTE 17<br>
+
      DPA 70<br>
+
      ARM 2<br>
+
      Linha do olho direito 2195<br>
+
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
+
  6. Clicar no botão "OK"<br>
+
   7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
+
   8. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
+
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
+
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
+
   12. Clicar no botão OK<br>
+
   13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
+
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
+
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
+
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
+
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
+
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
+
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
+
   20. Clicar no botão "OK"<br>
+
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
+
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
  
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
+
   1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 25 no valor de 500,00<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
+
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
+
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
+
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
+
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
+

Edição das 16h41min de 31 de julho de 2012