Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
Linha 225: Linha 225:
 
'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.
 
'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.
  
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes na Alteração da Nota Fiscal de Saída.
+
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Alteração da Nota Fiscal de Saída.
 +
 
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
Linha 236: Linha 238:
 
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   8. Zerar os registros de "Crédito de Cliente" e "Débito de Fornecedor".
+
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
+
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
Linha 263: Linha 265:
 
   22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
 
   22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
 
   23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
 
   23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
   24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo do Crédito de Cliente.<br>
+
   24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo dos Créditos de Clientes.<br>
 
   25. Clicar no botão fechar.<br>
 
   25. Clicar no botão fechar.<br>
 
   26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
 
   26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
Linha 274: Linha 276:
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
   1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 281: Linha 283:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
   2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito
Linha 288: Linha 290:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
   3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 100,00.
+
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

Edição das 16h28min de 9 de agosto de 2012