Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
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== Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
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'''Contador:''' 001
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'''Criticidade:''' Alta
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'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra
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            Faturamento - Notas Fiscais Saída
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
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'''Duração de Teste Manual:''' XXX
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra
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'''Pré-Condição:'''
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1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
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2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
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4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
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5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota (Nota Fiscal Saída) <br>
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6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> 
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7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> 
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8.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
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9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" <br>
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'''Procedimento:'''
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1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
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2.  Clicar no botão incluir<br>
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3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor<br>
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4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br>
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5.  Informar o código 2 no campo Funcionário<br>
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6.  Informar o código 1 no campo Banco<br>
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7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br>
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8.  Informar o código 1091+000-050 no produto
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9.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
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10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto
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11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br>
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12. Clicar no botão "OK"<br>
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13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
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15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
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16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota<br>
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17. Clicar no botão OK<br>
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18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
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19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
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21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
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22. Clicar no botão incluir<br>
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23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
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24. Clicar no botão Ok<br>
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25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
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26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
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27. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br>
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28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
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29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>
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30. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
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31. Marcar a Finalidade "Devolução"<br>
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32. Clicar no botão OK<br>
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33. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
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34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica<br>
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35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
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36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br>
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37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída
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38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código
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39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"
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40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA"
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41. Clicar no botão "OK"
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42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"
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43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"
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44. Clicar no Botão Excluir
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45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes"
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46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
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    Cliente........: 55
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    Tipo...........: Débito
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    Valor R$.......: 30,14
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    Origem.........: DC
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    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
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    Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA<br>
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  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14
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  3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
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    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
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    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: PC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
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    Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
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  4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
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  5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
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    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: DC
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    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
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  6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br>
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 +
  7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 30,14
 +
    Origem.........: PC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 +
    Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
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  8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>

Edição das 16h52min de 9 de agosto de 2012