Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
Linha 299: Linha 299:
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
  
'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra
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'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra <br>            Faturamento - Notas Fiscais Saída
            Faturamento - Notas Fiscais Saída
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
 
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
 +
 
'''Duração de Teste Manual:''' XXX
 
'''Duração de Teste Manual:''' XXX
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 
  
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra
+
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada <br>    resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de <br>    devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra
  
 
'''Pré-Condição:'''
 
'''Pré-Condição:'''
Linha 322: Linha 323:
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
+
  1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  2.  Clicar no botão incluir<br>
+
  2.  Clicar no botão incluir <br>
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor<br>
+
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br>
+
  4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  5.  Informar o código 2 no campo Funcionário<br>
+
  5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  6.  Informar o código 1 no campo Banco<br>
+
  6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
  7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br>
+
  7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  8.  Informar o código 1091+000-050 no produto
+
  8.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
  9.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
+
  9.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto
+
  10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
  11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br>
+
  11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
  12. Clicar no botão "OK"<br>
+
  12. Clicar no botão "OK" <br>
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
+
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota<br>
+
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
  17. Clicar no botão OK<br>
+
  17. Clicar no botão OK <br>
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
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  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
+
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
+
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
  21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
+
  21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
  22. Clicar no botão incluir<br>
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  22. Clicar no botão incluir <br>
 
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
 
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
  24. Clicar no botão Ok<br>
+
  24. Clicar no botão Ok <br>
  25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
+
  25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
  26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
+
  26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
  27. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br>
+
  27. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
  28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
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  28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 
  29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
 
  29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
  30. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
+
  30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  31. Marcar a Finalidade "Devolução"<br>
+
  31. Marcar a Finalidade "Devolução" <br>
  32. Clicar no botão OK<br>
+
  32. Clicar no botão OK <br>
  33. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
+
  33. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br>
  34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica<br>
+
  34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
+
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br>
+
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída
+
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código
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  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"
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  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA"
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  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
  41. Clicar no botão "OK"
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  41. Clicar no botão "OK" <br>
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"
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  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"  
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  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
  44. Clicar no Botão Excluir
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  44. Clicar no Botão Excluir <br>
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes"  
+
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 
  46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
 
  46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
 
   
 
   
Linha 376: Linha 377:
 
     Origem.........: DC
 
     Origem.........: DC
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA<br>
+
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA
  
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14  
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14  

Edição das 16h56min de 9 de agosto de 2012