Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
(Resultado Esperado)
Linha 378: Linha 378:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br>
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
  3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
+
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 386: Linha 385:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
+
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
  5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
+
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 394: Linha 392:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br>
+
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
  7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
+
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 402: Linha 399:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>
+
   5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br>

Edição das 17h09min de 9 de agosto de 2012