Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
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     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>  
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>  
 
   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
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== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
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'''Contador:''' 008
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'''Criticidade:''' Alta
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'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"
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'''Duração de Teste Manual:''' XXX
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de compra
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'''Pré-Condição:'''
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1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
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2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
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4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
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5.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
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6.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" <br>
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'''Procedimento:'''
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1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
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2.  Clicar no botão incluir<br>
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3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor<br>
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4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br>
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5.  Informar o código 2 no campo Funcionário<br>
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6.  Informar o código 1 no campo Banco<br>
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7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br>
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8.  Informar o código 1091+000-050 no produto
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9.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
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10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto
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11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br>
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12. Clicar no botão "OK"<br>
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13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
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15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
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16. Clicar no botão OK<br>
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17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
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18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
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20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
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21. Clicar no botão incluir<br>
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22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
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23. Clicar no botão Ok<br>
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24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
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25. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
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26. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br>
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27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
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28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>
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29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
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30. Marcar a Finalidade "Devolução"<br>
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31. Apagar o campo Série<br>
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32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
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33. Clicar no botão OK<br>
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34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
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35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br>
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36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
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37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
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36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br>
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações:
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    Cliente........: 55
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    Tipo...........: Débito
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    Valor R$.......: 30,14
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    Origem.........: DCP
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    Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
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  2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações:
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    Cliente........: 55
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    Tipo...........: Crédito
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    Valor R$.......: 30,14
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    Origem.........: PC
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    Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
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    Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
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  3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00

Edição das 17h52min de 9 de agosto de 2012