Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 916: Linha 916:
 
     Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br>
 
     Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br>
 
  4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
 
  4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
 +
 +
== Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 +
 +
'''Contador:''' 014
 +
 +
'''Criticidade:''' Alta
 +
 +
'''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda / Compra - Notas de Entrada
 +
 +
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes"
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:''' XXX
 +
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao faturar um pedido de devolução de venda, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de venda
 +
 +
'''Pré-Condição:'''
 +
 +
1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br>
 +
4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota Fiscal de Entrada <br>
 +
6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota de Entrada <br> 
 +
7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> 
 +
8.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 +
9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 +
'''Procedimento:'''
 +
 +
1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
2.  Clicar no botão incluir <br>
 +
3.  Informar o valor 2 no campo Tipo <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
5.  Clicar na Aba Dados Adicionais e informar o valor 5.102 no campo Fiscal 1 <br>
 +
6.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 +
7.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
8.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
9.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
12. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
13. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
 +
14. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
15. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
16. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
17. Clicar no botão OK <br>
 +
18. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br>
 +
19. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
 +
22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
 +
23. Clicar no botão incluir <br>
 +
24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de cliente gerado <br>
 +
25. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br>
 +
26. Clicar no botão Ok <br>
 +
27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> 
 +
29. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
30. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br>
 +
31. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
32. Clicar no botão OK <br>
 +
33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br>
 +
34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br>
 +
36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br>
 +
37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br>
 +
39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br>
 +
40. Clicar no botão "OK" <br>
 +
41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br>
 +
42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
 +
43. Clicar no Botão Excluir <br>
 +
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 +
45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada <br>
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: DV
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução> <br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: RC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Crédito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: DV
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução> <br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 +
    Cliente........: 55
 +
    Tipo...........: Débito
 +
    Valor R$.......: 45,00
 +
    Origem.........: RC
 +
    Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 +
Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 +
  5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00

Edição das 11h13min de 10 de agosto de 2012