Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes)
Linha 991: Linha 991:
 
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  43. Clicar no Botão Excluir <br>
 
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 
  44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
  45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada <br>
+
  45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada
 
   
 
   
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
Linha 1 000: Linha 1 000:
 
     Origem.........: DV
 
     Origem.........: DV
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução> <br>
+
    Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
 
   2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações:
 
   2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
Linha 1 007: Linha 1 007:
 
     Origem.........: RC
 
     Origem.........: RC
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
+
    Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 
   3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações:
 
   3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
Linha 1 014: Linha 1 014:
 
     Origem.........: DV
 
     Origem.........: DV
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução> <br>
+
    Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
 
   4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 
   4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
Linha 1 021: Linha 1 021:
 
     Origem.........: RC
 
     Origem.........: RC
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
+
    Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
 
   5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00
 
   5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00

Edição das 11h16min de 10 de agosto de 2012