Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ))
(Resultado Esperado)
Linha 575: Linha 575:
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
   1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 582: Linha 582:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
   2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 589: Linha 589:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
   3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito
Linha 596: Linha 596:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
   4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
+
   4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito
Linha 603: Linha 603:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>  
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>  
   5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
+
   5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 610: Linha 610:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
   6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
+
   6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 617: Linha 617:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>    
 
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>    
   7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
+
   7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito
Linha 624: Linha 624:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
   8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
+
   8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 55
 
     Cliente..: 55
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito

Edição das 15h25min de 13 de agosto de 2012