Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
Linha 374: Linha 374:
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==  
+
== Gerar/Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )==
  
 
'''Contador:''' 007
 
'''Contador:''' 007
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída.
 +
 +
'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 +
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 +
    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"
 +
    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00   
 +
    5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 +
    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
 +
    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
 +
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
 +
  10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 +
 +
'''Procedimento:'''
 +
 +
  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 +
  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
 +
  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
 +
  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
 +
  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 +
  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
 +
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
 +
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
 +
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 +
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
 +
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
 +
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 +
  18. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".
 +
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 +
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
 +
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 +
  25. Clicar no botão OK<br>
 +
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
 +
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
 +
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  29. Fechar a tela de pedidos<br>
 +
  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 +
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> 
 +
  32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"
 +
  33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'
 +
  34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente
 +
  35. Clicar em Adicionar
 +
  36. Clicar em OK
 +
  37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso
 +
  38. Fechar a Tela de Geração das Faturas 
 +
  39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"
 +
  40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'
 +
  41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente 
 +
  42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente
 +
  43. Clicar em OK
 +
  44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso
 +
  45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas   
 +
 +
 
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: R
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
 +
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 52,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
 +
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 18,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroNota>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
 +
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 +
 +
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == 
 +
 +
'''Contador:''' 008
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 477: Linha 587:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==   
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==   
  
'''Contador:''' 008
+
'''Contador:''' 009
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 609: Linha 719:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
'''Contador:''' 009
+
'''Contador:''' 010
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 717: Linha 827:
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
'''Contador:''' 010
+
'''Contador:''' 011
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 800: Linha 910:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
'''Contador:''' 011
+
'''Contador:''' 012
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 907: Linha 1 017:
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
'''Contador:''' 012
+
'''Contador:''' 013
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 991: Linha 1 101:
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
  
'''Contador:''' 013
+
'''Contador:''' 014
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 061: Linha 1 171:
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
  
'''Contador:''' 014
+
'''Contador:''' 015
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 127: Linha 1 237:
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
  
'''Contador:''' 015
+
'''Contador:''' 016
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 186: Linha 1 296:
 
== ????????????????????? ==
 
== ????????????????????? ==
  
'''Contador:''' 016
+
'''Contador:''' 017
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 255: Linha 1 365:
 
== ????????????????? ==
 
== ????????????????? ==
  
'''Contador:''' 017
+
'''Contador:''' 018
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média

Edição das 16h26min de 13 de agosto de 2012