Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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Linha 1 440: Linha 1 440:
 
'''Caso de teste:''' ????????????
 
'''Caso de teste:''' ????????????
  
Pré condição:
+
'''Pré-Condição:'''
 
  1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 
  1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
Linha 1 447: Linha 1 447:
 
  5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br>
 
  5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br>
  
Procedimento:
+
'''Procedimento:'''
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 
  1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
 
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
Linha 1 478: Linha 1 478:
 
  23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>
 
  23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>
  
 
+
=== '''Resultado Esperado''' ===
1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
+
1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 5
 
     Cliente..: 5
 
     Tipo.....: Crédito
 
     Tipo.....: Crédito
Linha 1 485: Linha 1 485:
 
     Origem...: R
 
     Origem...: R
 
     Documento: <receb.recnrdoc>
 
     Documento: <receb.recnrdoc>
     Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <receb.recnrdoc>
+
     Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <receb.recnrdoc><br>
  2. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00
+
  2. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00<br>
 
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
 
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
 
     Cliente..: 5
 
     Cliente..: 5
Linha 1 493: Linha 1 493:
 
     Origem...: RC
 
     Origem...: RC
 
     Documento: <receb.recnrdoc>
 
     Documento: <receb.recnrdoc>
     Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'
+
     Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br>
  4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00
+
  4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br>

Edição das 16h57min de 13 de agosto de 2012