Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento ))
(Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento ))
Linha 423: Linha 423:
 
   17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 
   17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
 
   18. Clicar no botão "OK".<br>
 
   18. Clicar no botão "OK".<br>
   19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".
+
   19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 
   20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
 
   21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 
   21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
Linha 436: Linha 436:
 
   30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 
   30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 
   31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>   
 
   31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>   
   32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"
+
   32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
   33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'
+
   33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
   34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente
+
   34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
   35. Clicar em Adicionar
+
   35. Clicar em Adicionar<br>
   36. Clicar em OK
+
   36. Clicar em OK<br>
   37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso
+
   37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
   38. Fechar a Tela de Geração das Faturas   
+
   38. Fechar a Tela de Geração das Faturas  <br>
   39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"
+
   39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
   40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'
+
   40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
   41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente
+
   41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
   42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente
+
   42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
   43. Clicar em OK
+
   43. Clicar em OK<br>
   44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso
+
   44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br>
   45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas  
+
   45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas<br>
 
   
 
   
 
    
 
    

Edição das 17h16min de 13 de agosto de 2012