Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Resultado Esperado)
Linha 212: Linha 212:
 
   4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>
 
   4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>
  
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== Baixar Cancelar baixa do Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista ==
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'''Contador:''' 005
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".
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'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Baixa/Cancelamento de Baixa do Pedidos de Clientes.
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
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  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
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  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
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  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 +
  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
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  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 +
  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
 +
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
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  5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
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  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
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  7. Clicar no botão OK<br>
 +
  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
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  9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
 +
  10. Clicar no botão Incluir<br>
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  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
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  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
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  13. Informar o código "1191" no produto<br>
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  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
 +
  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
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  16. Clicar no botão "OK".<br>
 +
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".
 +
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
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  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 +
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 +
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
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  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
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  23. Clicar no botão OK<br>
 +
  24. Deixar em branco o campo Série da Nota Fiscal<br>
 +
  25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br>
 +
  26. Confirmar a baixa do pedido<br>
 +
  27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 +
  28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 +
  29. Fechar a tela de faturamento<br>
 +
  30. Fechar a tela de pedidos<br>
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 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
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    Tipo.....: Débito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RP
 +
    Documento: <NúmeroPedido>
 +
    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroInterno.>(0101)<br>
 +
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Cliente..: 55
 +
    Tipo.....: Crédito
 +
    Valor R$.: 40,00
 +
    Origem...: RC
 +
    Documento: <NúmeroPedido>
 +
    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroInterno.>-01/01)<br>
 +
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
 
== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==
 
== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==
  
'''Contador:''' 005
+
'''Contador:''' 006
  
 
'''Criticidade:'''  Média
 
'''Criticidade:'''  Média
Linha 294: Linha 370:
 
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==
 
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==
  
'''Contador:''' 006
+
'''Contador:''' 007
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 376: Linha 452:
 
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )==
 
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )==
  
'''Contador:''' 007
+
'''Contador:''' 008
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 486: Linha 562:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
  
'''Contador:''' 008
+
'''Contador:''' 009
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 587: Linha 663:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==   
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==   
  
'''Contador:''' 009
+
'''Contador:''' 010
  
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
Linha 719: Linha 795:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
'''Contador:''' 010
+
'''Contador:''' 011
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 827: Linha 903:
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==
  
'''Contador:''' 011
+
'''Contador:''' 012
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 910: Linha 986:
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
'''Contador:''' 012
+
'''Contador:''' 013
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 1 017: Linha 1 093:
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
 
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==
  
'''Contador:''' 013
+
'''Contador:''' 014
  
 
'''Criticidade:''' Alta
 
'''Criticidade:''' Alta
Linha 1 101: Linha 1 177:
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
 
== Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber ==
  
'''Contador:''' 014
+
'''Contador:''' 015
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 171: Linha 1 247:
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
 
== Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar ==
  
'''Contador:''' 015
+
'''Contador:''' 016
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 237: Linha 1 313:
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
  
'''Contador:''' 016
+
'''Contador:''' 017
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 296: Linha 1 372:
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar ==
  
'''Contador:''' 017
+
'''Contador:''' 018
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 362: Linha 1 438:
 
== Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento ==
 
== Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento ==
  
'''Contador:''' 018
+
'''Contador:''' 019
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média
Linha 1 427: Linha 1 503:
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento ==
  
'''Contador:''' 019
+
'''Contador:''' 020
  
 
'''Criticidade:''' Média
 
'''Criticidade:''' Média

Edição das 17h46min de 13 de agosto de 2012