Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Lançamento de Crédito na Antecipação de Cliente)
(Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar)
Linha 1 252: Linha 1 252:
 
'''Localização:''' Compras - Notas de Entrada
 
'''Localização:''' Compras - Notas de Entrada
  
'''Objeto de Teste:''' ???????????????
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito em "Débitos de Clientes"
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1m33s
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1m33s
  
'''Caso de teste:''' ????????????
+
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma antecipação do pagar
  
 
'''Pré-Condição:'''
 
'''Pré-Condição:'''
Linha 1 263: Linha 1 265:
 
  2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br>
 
  2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br>
 
  3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 
  3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
   
+
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
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'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
Linha 1 308: Linha 1 311:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br>
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 <br>
+
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00
  
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento ==

Edição das 09h05min de 14 de agosto de 2012