Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar)
(Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento)
Linha 1 321: Linha 1 321:
 
'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar
 
'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar
  
'''Objeto de Teste:''' ???????????????
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de dédito em "Débitos de Fornecedores"
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' ?????
 
'''Duração de Teste Manual:''' ?????
  
'''Caso de teste:''' ????????????
+
'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
 +
 
 +
'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar digitado e seu cancelamento
  
 
'''Pré-Condição:'''
 
'''Pré-Condição:'''
Linha 1 332: Linha 1 334:
 
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 
  3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
 
  3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
   
+
  4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 +
 
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
Linha 1 362: Linha 1 365:
 
     Documento: <pagar.pagcodigo>
 
     Documento: <pagar.pagcodigo>
 
     Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br>  
 
     Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br>  
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 150,00<br>
+
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
3. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
+
 
     Cliente..: 5
 
     Cliente..: 5
 
     Tipo.....: Débito
 
     Tipo.....: Débito
Linha 1 370: Linha 1 372:
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Documento: <NúmeroNota>
 
     Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br>
 
     Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br>
  4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>
+
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00
  
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar ==
 
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar ==

Edição das 09h13min de 14 de agosto de 2012