Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar)
(Baixa de um Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber)
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  3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
  3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br>
 
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br>
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5. O campo ControleCtrCheque deve estar marcado como 'S' (parâmetro não é visível no sistema)
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6. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente."
  
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''

Edição das 09h40min de 14 de agosto de 2012