Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito))
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     Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 
     Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 
  3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00
 
  3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00
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== Incluir Débito de Fornecedor Manualmente (Opção Crédito) ==
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'''Contador:''' 022
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'''Criticidade:'''  Baixa
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'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao Débito de Fornecedores
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'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores
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'''Pré-condição:'''    
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  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
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  2. Clicar no botão Manutenção<br>
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  3. Clicar no botão Incluir<br>
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  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
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  5. Selecionar a opção Crédito no campo Tipo de Lançamento<br>
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  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
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  7. Clicar no botão OK<br>
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  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
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  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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 +
  1. O sistema irá lançar um crédito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
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  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ 500,00<br>
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== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito) ==
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'''Contador:''' 023
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'''Criticidade:'''  Baixa
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'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao Débito de Fornecedores
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'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores
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'''Pré-condição:'''    
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  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
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  2. Clicar no botão Manutenção<br>
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  3. Clicar no botão Incluir<br>
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  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
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  5. Selecionar a opção Débito no campo Tipo de Lançamento<br>
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  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
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  7. Clicar no botão OK<br>
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  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
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  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
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  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br>

Edição das 11h13min de 14 de agosto de 2012