Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Faturar Pedido Com Crédito de Cliente)
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   1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
 
   1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br>
 
   2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br>
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== Baixar e Cancelar baixa do Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista ==
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'''Contador:''' 024
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Débito de Fornecedores".
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'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores na Baixa/Cancelamento de Baixa dos Pedidos para Fornecedores.
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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  2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>    deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>    O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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  3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
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  4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
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  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
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  6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
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  7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
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  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
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  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
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  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedore<br>
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  5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
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  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
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  7. Clicar no botão OK<br>
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  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
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  9. Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
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  10. Clicar no botão Incluir<br>
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  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
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  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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  16. Informar o código "1191" no produto <br>
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  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
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  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
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  20. Clicar no botão "OK" <br>
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  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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  22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
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  23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
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  24. Deixar em branco o campo Nr. Nota Fiscal<br>
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  25. Deixar em branco o campo Série<br>
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  26. Clicar no botão OK<br>
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  27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
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  28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
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  29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
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  30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
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  31. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 26 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
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    Tipo.....: Crédito
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    Valor R$.: 40,00
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    Origem...: PP
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    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
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    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroDocumento(PagNrDoc)> <br>
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  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
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    Tipo.....: Débito
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    Valor R$.: 40,00
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    Origem...: PC
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    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
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    Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br>
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  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.

Edição das 17h17min de 14 de agosto de 2012