Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ))
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     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 
     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br>
 
     Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br>
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  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.
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== Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == 
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'''Contador:''' 025
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores; Compras - Notas de Entrada.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores".
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'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada.
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'''Observações:'''    Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.
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'''Pré-condição:'''    
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    1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
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    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
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    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
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    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
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    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
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    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas de Entrada para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
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    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas de Entrada<br>
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    9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
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  2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
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  3. Clicar no botão "Incluir"<br>
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  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
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  5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
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  6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
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  7. Clicar no botão OK<br>
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  8. Clicar no botão "Fechar"<br>
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  9. Clicar no menu  Compras - Pedido para Fornecedores<br>
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  10. Clicar no botão Incluir
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  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor
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  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal
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  13. Informar o código 2 no campo Funcionário
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  14. Informar o código 1 no campo Banco
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  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega
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  16. Informar o código "1191" no produto
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  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto
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  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto
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  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1
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  20. Clicar no botão "OK"
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  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores
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  22. Selecionar a opção "por Códigos"
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  23. Adicionar o código do pedido na lista
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  24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota
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  25. Clicar no botão OK
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  26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok
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  27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores
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  28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
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  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
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  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada"<br>
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  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br>
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  32. Clicar no botão "OK"<br>
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  33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada<br>   
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 25 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
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    Tipo.....: Crédito
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    Valor R$.: 40,00
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    Origem...: P
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    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
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    Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
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  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 32 com as seguintes informações:
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    Cliente..: 55
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    Tipo.....: Débito
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    Valor R$.: 40,00
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    Origem...: PC
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    Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
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    Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE DEBITO <br>
 
   3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.
 
   3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.

Edição das 09h41min de 15 de agosto de 2012