Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores".
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores".
  
'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.
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'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada.
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada.
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   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
 
   9. Clicar no menu  Compras - Pedido para Fornecedores<br>
 
   9. Clicar no menu  Compras - Pedido para Fornecedores<br>
   10. Clicar no botão Incluir
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   10. Clicar no botão Incluir<br>
   11. Informar o código 55 no campo Fornecedor  
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   11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
   12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal  
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   12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
   13. Informar o código 2 no campo Funcionário  
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   13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
   14. Informar o código 1 no campo Banco  
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   14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
   15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega  
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   15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
   16. Informar o código "1191" no produto  
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   16. Informar o código "1191" no produto <br>
   17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto  
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   17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
   18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto  
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   18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
   19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1  
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   19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
   20. Clicar no botão "OK"  
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   20. Clicar no botão "OK" <br>
   21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores
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   21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
   22. Selecionar a opção "por Códigos"
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   22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
   23. Adicionar o código do pedido na lista
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   23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
   24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota  
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   24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
   25. Clicar no botão OK  
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   25. Clicar no botão OK <br>
   26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok  
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   26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
   27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores  
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   27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
   28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 
   28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>

Edição das 09h42min de 15 de agosto de 2012