Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
Linha 1: Linha 1:
== Faturar Pedido Com Crédito de Cliente ==
+
== Crédito de Cliente ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 23: Linha 23:
 
   6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br>
 
   6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br>
  
'''Procedimento:'''
+
=== Faturar Pedido ===
 +
 
 
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   2.  Clicar no botão manutenção<br>
 
   2.  Clicar no botão manutenção<br>
Linha 90: Linha 91:
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
 
   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>
  
== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) ==
+
== Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) ==
  
 
'''Contador:''' 002
 
'''Contador:''' 002
Linha 109: Linha 110:
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
  
'''Procedimento:'''
+
==== Incluir ====
 +
 
 
   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
Linha 124: Linha 126:
 
   2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>
 
   2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>
  
== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito) ==
+
== Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) ==
  
 
'''Contador:''' 003
 
'''Contador:''' 003
Linha 138: Linha 140:
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes
  
'''Pré-condição:'''    
+
'''Pré-condição:'''
  
 
   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
  
'''Procedimento:'''
+
==== Incluir ====
 
   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
Linha 158: Linha 160:
 
   2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>
 
   2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>
  
== Baixa por Abatimento Manual de Contas a Receber ==
+
== Contas a Receber ==
  
 
'''Contador:''' 004
 
'''Contador:''' 004
Linha 179: Linha 181:
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
 
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixa por Abatimento Manual ====
 
   1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
 
   2. Clicar no botão manutenção<br>
Linha 206: Linha 208:
 
   4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>
 
   4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>
  
== Baixar e Cancelar baixa do Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista ==
+
== Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista ==
  
 
'''Contador:''' 005
 
'''Contador:''' 005
Linha 232: Linha 234:
 
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Baixar ====
 
+
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
Linha 260: Linha 261:
 
   25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br>
 
   25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br>
 
   26. Confirmar a baixa do pedido<br>
 
   26. Confirmar a baixa do pedido<br>
 +
 +
==== Cancelar Baixa ====
 
   27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 
   27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
 
   28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
 
   28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
Linha 283: Linha 286:
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==
+
== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==
  
 
'''Contador:''' 006
 
'''Contador:''' 006
Linha 310: Linha 313:
 
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Alteração ====
 
+
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
 
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
Linha 362: Linha 364:
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==
+
== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==
  
 
'''Contador:''' 007
 
'''Contador:''' 007
Linha 389: Linha 391:
 
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Gerar Faturas ====
  
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
Linha 417: Linha 419:
 
   25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 
   25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 
   26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>
 
   26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>
 +
 +
==== Cancelar Faturas ====
 
   27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 
   27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 
   28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
 
   28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
Linha 442: Linha 446:
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)==
+
== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)==
  
 
'''Contador:''' 008
 
'''Contador:''' 008
Linha 471: Linha 475:
 
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Gerar Faturas ====
  
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
Linha 511: Linha 515:
 
   37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 
   37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 
   38. Fechar a Tela de Geração das Faturas  <br>
 
   38. Fechar a Tela de Geração das Faturas  <br>
 +
 +
==== Cancelar Faturas ====
 
   39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 
   39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
 
   40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
 
   40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
Linha 550: Linha 556:
 
   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
 
   5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.
  
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
+
== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   
  
 
'''Contador:''' 009
 
'''Contador:''' 009
Linha 579: Linha 585:
 
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
 
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".
  
'''Procedimento:'''
+
==== Faturar ====
  
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
 
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
Linha 610: Linha 616:
 
   28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 
   28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 
   29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
 +
 +
==== Cancelar ====
 
   30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 
   30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
 
   31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
 
   31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
 
   32. Clicar no botão "OK"<br>
 
   32. Clicar no botão "OK"<br>
 +
 +
==== Reativar ====
 
   33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 
   33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
 
   34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 
   34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>   
 +
 +
==== Excluir ====
 
   35. Clicar no botão "Excluir"<br>
 
   35. Clicar no botão "Excluir"<br>
 
   36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>     
 
   36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>     

Edição das 10h09min de 15 de agosto de 2012